为防范公积金资金风险,宜昌住房公积金中心推出银行余额季度审计制度。截至目前,中心审计部门已经按照年度工作计划完成了住房公积金、售房资金和保证金首季审计工作。
宜昌中心审计科工作人员将计财科提供的银行账户余额与银行对账单进行核对,对所有大额定期存单日期、存单号、利率、金额等信息与存款明细、银行余额进行逐笔审核,同时对4月已到期、无实物的大额定期存单进行追踪审计。审计结果表明,中心所有银行资金的账务处理规范,账账、账实相符;大额存单实物的存管规范,符合中心的相关制度和规定。(段艳青)