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丹江口:市住建局内部审计为单位“强身健体”

2015-05-14 00:00:00 |  湖北省建设信息中心 | 

  本网讯 通讯员王晓菊、李鸿军报道:根据年初安排,从2015年3月1日至5月1日,丹江口市住建局党组内审工作专班对局属5家单位2013-2014年财务收支,特别是“三公经费”进行了系统地内部审计。

  审计过程中始终把握“一帮二看三促进”的原则,积极发挥内部审计的管理和促进作用,对被审计单位进行公平、合理、客观的评价和监督,审计工作取得了明显的效果。

  加强组织领导。年初,丹江口市住建局党组将内审工作做为2015年的一项重要工作,列入党组(党委)工作计划,明确一名副书记主管该项工作,研究处理审计中发现的问题,督促审计人员依法依规审计。局党组先后研究制定了《住建系统内部审计工作规定》、《关于切实加强住建系统内部审计工作的实施意见》,进一步强化内审工作职能职责。审计结束后,该局及时召开党政班子会议,集中听取审计汇报,对在审计中发现的问题,根据审计人员的建议,形成书面整改通知书,责成相关单位限期整改。

  组成专业队伍。由于机构改革的原因,丹江口市住建局没有设立专职内审机构。为确保内审工作质量,住建局从实际出发,明确由局监察室具体负责,从局机关和局属单位抽调工作责任心强、道德品质好、精通政策、财会业务的人员组成工作专班,专门负责内部审计工作。

  加强内审人员培训。为解决审计人员经验不足的问题,丹江口市住建局先后派出10余人次参加湖北省、十堰市及丹江口市内审协会组织举办的各类业务培训,增强了内审人员对审计流程、审计技术、审计法律法规的了解,提高了业务熟练程度。住建局还为审计人员订购审计书刊和财经、审计法规资料,组织参与涉及本行业的重大项目审计,全面提升审计工作者业务能力。

  建立长效机制。为了保证内审工作成效,该局高度重视审计后的落实和执行结果。一是通过采取“回头看“的方式,督促相关单位限期整改。二是进一步健全监督组织机构,完善财务制度、管理制度,先后制定完善了《住建系统财务管理办法》等规章制度,从源头预防腐败现象的发生。

  2015年来,丹江口市住建局通过审计已纠正各类不合理开支3万余元,提出合理化建议20余条,压缩非生产性开支5万多元,帮助被审计单位完善财务管理,加强内部管理控制,为局属单位的健康持续发展提供了有力支持。