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随州:公积金中心内部稽核保安全

2017-05-18 00:00:00 |  湖北省建设信息中心 | 

  本网讯 通讯员刘爽报道:随着业务的发展,随州市住房公积金资金规模不断扩大,业务风险也相应增加。从2016年3月起,随州住房公积金管理中心建立了日常业务稽核、阶段性交叉审计稽核、专项(专案)稽核并重的内审稽核工作机制,并使这项工作常态化。

    日常审计由分管副主任、稽核审计人员每月对管理中心营业部、办事处办理的住房公积金业务情况进行稽核审计,重点对前台办理公积金归集、提取、贷款业务流程、规章制度执行情况进行审计;阶段性审计稽核每季度由科室、营业部、办事处抽调人员组成交叉检查小组,重点对各业务部门内控制度执行情况进行稽核审计;专项稽核可根据需要随时进行稽核审计,重点对财务管理、缴交管理、保证金管理、岗位操作权限、抵押权证管理等进行专项稽核审计。

    通过实行日常、阶段性、专项(专案)并重的内审稽核模式,进一步强化了工作人员严格遵守规章制度、认真履行职责的自觉性,有效防范了有章不循、屡查屡犯现象的发生,为随州中心的业务运行筑起了一道安全防线。

  截至2017年4月底,随州市住房公积金已归集资金累计达35.84亿元,累计提取使用13.18万元,累计发放个人贷款25.92亿元,资金使用率达109﹪,近年来未发生过违规使用资金的现象,确保了住房公积金的运行安全。